Orden de Compra. Nº846-299-SE14 "RABITO abril ifm 2014"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 846-299-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-09-2014
Nombre de la Orden de Compra RABITO abril ifm 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 846-2-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Los Carrera N° 431
Comuna Copiapó
Impuesto 78850
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN DANILO FERNANDEZ MENDEZ
Razón Social IVAN DANILO FERNANDEZ MENDEZ
R.U.T. 8.960.614-4
Sucursal IVAN DANILO FERNANDEZ MENDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101801
Suministro de electricidad monofásica2Unidad61 3.6 EQUIPO FLUORESCENTE ALTA EFICIENCIA 2X40W UN 52000 2 104000 61 3.6 EQUIPO FLUORESCENTE ALTA EFICIENCIA 2X40W UN 52000 2 104000 $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
73181908
Servicios de soldadura4Unidad232 8.8.- POMELES , E INSTALACION DE LETREROS DISPENSADORES UN 18000 4 72000 232 8.8.- POMELES , E INSTALACION DE LETREROS DISPENSADORES UN 18000 4 72000 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
83101801
Suministro de electricidad monofásica2Unidad70 3.8.3 INSTALACION DE CITOFONO 1 79000 79000 70 3.8.3 INSTALACION DE CITOFONO 1 79000 79000 $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Global71 3.8.4 MANTENCION DE CITOFONO GL 25000 1 25000 71 3.8.4 MANTENCION DE CITOFONO GL 25000 1 25000 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
73181908
Servicios de soldadura2Metro Lineal131 5.9.1.- LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CU ½ , FILTRACIONES BAÑOS UN 28000 2 56000 131 5.9.1.- LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CU ½ , FILTRACIONES BAÑOS UN 28000 2 56000 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
Total Neto $ 415.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.850
TOTAL OC $ 493.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.