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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
846-3-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
02-01-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 846-8-LP19 sc 44373 MEMO 256 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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846-8-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Atacama N° 390 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
559048,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Atacama N° 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-01-2020 |
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Proveedor |
Pedro Flández Hernández |
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Razón Social |
PEDRO ERNESTO FLANDEZ HERNANDEZ
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R.U.T. |
10.178.215-8 |
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Sucursal |
Pedro Flández Hernández |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monume | 1 | Unidad no definida | REPARACIONES VARIAS EN J.I. TORTUGUITAS, DE LA COMUNA DE CHAÑARAL, SEGÚN ARCHIVOS ADJUNTOS DESDE 846-8-LP19 | REPARACIONES VARIAS EN J.I. TORTUGUITAS, DE LA COMUNA DE CHAÑARAL, SEGÚN ARCHIVOS ADJUNTOS DESDE 846-8-LP19 |
$ 2.942.360,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.942.360
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$ 2.942.360
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Total Neto
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$ 2.942.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 559.048
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$ 3.501.408
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.