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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
846-302-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Coffe break JORNADA ETR JUNJI ATACAMA SC 37618 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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846-10-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Atacama N° 390 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
56050 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Atacama N° 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-06-2018 |
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Proveedor |
Bania y Don Oscar |
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Razón Social |
MAURO RICARDO PLAZA TORRES
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R.U.T. |
9.267.635-8 |
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Sucursal |
Bania y Don Oscar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 50 | Unidad | BEBIDA VASO (1 P/P)
-JUGO VASO (1 P/P)
-CAFÉ
-TÉ
-INFUSION DE HIERBAS
-BROCHETAS SALADAS (2 P/P)
-GALLETAS SURTIDAS (3/P)
-MINIDULCES (3 P/P)
-TAPADITOS QUESO-JAMON (2 P/P)
-CUPCAKE (1 P/P)
| -BEBIDA VASO (1 P/P)
-JUGO VASO (1 P/P)
-CAFÉ
-TÉ
-INFUSION DE HIERBAS
-BROCHETAS SALADAS (2 P/P)
-GALLETAS SURTIDAS (3/P)
-MINIDULCES (3 P/P)
-TAPADITOS QUESO-JAMON (2 P/P)
-CUPCAKE (1 P/P)
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$ 5.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 295.000
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$ 295.000
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Total Neto
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$ 295.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.050
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$ 351.050
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.