Orden de Compra. Nº846-303-SE25 "CE, SC 58.824, MATERIAL FUNGIBLE (P01), DESDE 846-27-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 846-303-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CE, SC 58.824, MATERIAL FUNGIBLE (P01), DESDE 846-27-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 846-27-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2217 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390
Comuna Copiapó
Impuesto 180568,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Elena
Razón Social ELENA EMPERATRIZ TORRES BAHAMONDES
R.U.T. 7.038.821-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maria Elena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
Lápices de colores19UnidadLÁPICES DE 12 COLORES BEBÉ CAJA 19 LÁPICES 12 COLORES BEBÉ $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.910 $ 225.910
44121709
Lápices de cera65UnidadLÁPICES 12 DE CERA JUMBO CAJA 73LAPIZ 12 DE CERA JUMBO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.350 $ 129.350
52151601
Usleros38UnidadSET DE 4 USLEROS DE MADERA CON TEXTURAS SET 43SET 4 USLEROS DE MADERA CON TEXTURAS $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.220 $ 254.220
31211904
Brochas55UnidadBROCHAS ACRÍLICAS 4 DIFERENTES MEDIDAS SET 65BROCHAS ACRILICAS 4 DIFERENTES MEDIDAS $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.200 $ 101.200
60121236
Pinceles16UnidadPINCELES DE 25 DIFERENTES GROSORES SET 19PINCELES DE 25 DIFERENTES GROSORES $ 14.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.680 $ 239.680
Total Neto $ 950.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.568
TOTAL OC $ 1.130.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.