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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
846-325-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE, SC 58.824, MATERIAL FUNGIBLE (P02), DESDE 846-27-LE25 (AMPLIACIÓN) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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846-27-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ATACAMA N° 390 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
57507,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ATACAMA N° 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-12-2025 |
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Proveedor |
COMERCIAL AZUL SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL AZUL SPA
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R.U.T. |
77.597.404-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIAL AZUL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24112406
| Compartimentos de caja o estantería | 13 | Unidad | CONTENEDOR DE APRENDIZAJE ARTÍSTICO CAJA 53 | CONTENEDOR DE APRENDIZAJE ARTÍSTICO CAJA |
$ 16.374,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 212.862
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$ 212.862
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11141604
| Papel usado | 12 | Unidad | PAPEL TORNASOL CARPETA 53 | PAPEL TORNASOL CARPETA |
$ 3.039,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.468
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$ 36.468
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47131502
| Paños de limpieza | 7 | Unidad | PAÑOLENCI ESTAMPADO 4 DISEÑOS SET 21 | PAÑOLENCI ESTAMPADO 4 DISEÑOS |
$ 7.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.340
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$ 53.340
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Total Neto
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$ 302.670
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.507
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$ 360.177
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.