Orden de Compra. Nº846-341-SE24 "PLAN, SC 56147, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-39-L124, MANTENCIÓN MAQUINAS Y EQUIPOS (JARDINES)"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 846-341-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-12-2024
Nombre de la Orden de Compra PLAN, SC 56147, ORDEN DE COMPRA DESDE 846-39-L124, MANTENCIÓN MAQUINAS Y EQUIPOS (JARDINES)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 846-39-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2109 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación CALLE ATACAMA N° 390
Comuna Copiapó
Impuesto 638655,36
Dirección de Envío de la Factura CALLE ATACAMA N° 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOGIKA E.I.R.L.
Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES, VICTOR ORTEGA DIAZ E.I.
R.U.T. 76.462.749-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOGIKA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1GlobalSERVICIO DE REPARACIONES Y MANTENCIONES DE MÁQUINAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DE OFICINA REGIONAL, COORDINACIONES TERRITORIALES Y JARDINES INFANTILES PARA JUNJI ATACAMAServicio de Mantencion y reparaciones de Equipos computacionales, Garantia Post Mantencion y Reparacion de 6 Meses, Empresa con una Experiencia de 10 años. $ 3.361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.344 $ 3.361.344
Total Neto $ 3.361.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.655
TOTAL OC $ 3.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.