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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
846-348-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparaciones desde 846-7-LP18 SC 37373 mayo 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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846-7-LP18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
FANNY VARO CONTRERAS |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Atacama N° 390 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
202724,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Atacama N° 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
23-05-2019 |
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Proveedor |
CONSTRUCTORA LC SPA |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA LC SPA
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R.U.T. |
76.736.872-0 |
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Sucursal |
CONSTRUCTORA LC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Global | Reparaciones, varias en Jardin Infantil TRENCITO, AMANCAY, BURBUJITAS, M.P. OLIVITO desde 846-7-lp18, según respaldos adjuntos. | Reparaciones, varias en Jardin Infantil TRENCITO, AMANCAY, BURBUJITAS, M.P. OLIVITO desde 846-7-lp18, según respaldos adjuntos. |
$ 1.066.969,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.066.969
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$ 1.066.969
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Total Neto
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$ 1.066.969
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 202.724
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$ 1.269.693
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.