Orden de Compra. Nº
846-371-SE23
"
CMEE, SC 48837, DESDE 846-42-LR22, MEMO 94 DIC. 2023 LINEA 1
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
846-371-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
CMEE, SC 48837, DESDE 846-42-LR22, MEMO 94 DIC. 2023 LINEA 1
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
846-42-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - III Región
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Atacama N° 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2478
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
Atacama N° 390
Comuna
Copiapó
Impuesto
1120568,51
Dirección de Envío de la Factura
Atacama N° 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
15-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCTORA LC SPA
Razón Social
SOCIEDAD DE INVERSIONES CONSTRUCTORA LC SPA
R.U.T.
76.736.872-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CONSTRUCTORA LC SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monume
1
Global
REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL PELUSITA, COMUNA DE VALLENAR DESDE 846-42-LR22, MEMO 94 DICIEMBRE 2023, DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTOS, LINEA 01
REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL PELUSITA, COMUNA DE VALLENAR DESDE 846-42-LR22, MEMO 94 DICIEMBRE 2023, DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTOS, LINEA 01
$ 1.447.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.447.262
$ 1.447.262
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monume
1
Global
REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, COMUNA DE VALLENAR DESDE 846-42-LR22, MEMO 94 DICIEMBRE 2023, DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTOS, LINEA 01
REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, COMUNA DE VALLENAR DESDE 846-42-LR22, MEMO 94 DICIEMBRE 2023, DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTOS, LINEA 01
$ 2.931.457,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.931.457
$ 2.931.457
72102802
Restauración de edificios, casas, señales o monume
1
Global
REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL SENDERO DE ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, DESDE 846-42-LR22, MEMO 94 DICIEMBRE 2023, DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTOS, LINEA 01
REPARACIONES VARIAS EN JARDIN INFANTIL SENDERO DE ESPERANZA DE LA LOCALIDAD DE EL TRANSITO COMUNA DE ALTO DEL CARMEN, DESDE 846-42-LR22, MEMO 94 DICIEMBRE 2023, DE ACUERDO ARCHIVO ADJUNTOS, LINEA 01
$ 1.519.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.519.010
$ 1.519.010
Total Neto
$ 5.897.729
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.120.569
TOTAL OC
$ 7.018.298
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.