Orden de Compra. Nº846-381-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 846-15-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 846-381-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 846-15-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 846-15-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1827
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Entrega en Panamericana acceso sur n°425 Local B3 parque comercial Copiapó, solicitar agendamiento a Carlos chinga Fono 52 2523019- 52 2 523063
Comuna Copiapó
Impuesto 108604,76
Dirección de Envío de la Factura Entrega en Panamericana acceso sur n°425 Local B3 parque comercial Copiapó, solicitar agendamiento a Carlos chinga Fono 52 2523019- 52 2 523063
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-07-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1166UnidadPAÑO VIRUTEX ABSORBENTE MULTIUSO 38X40 O EQUIVALENTEPAÑO MULTIUSO 38X40CM TIPO DANZARINA 1UNIDAD MGF $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.484 $ 319.484
42142520
Punzones dispensadores120UnidadPULVERIZADOR VIRGINIA PISTOLA 500 CC O EQUIVALENTEATOMIZADOR CON GATILLO PULVERIZADOR 500CC $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.120 $ 90.120
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro300UnidadSOPAPO BAÑO O EQUIVALENTESOPAPO MANGO DE MADERA $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 571.604
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.605
TOTAL OC $ 680.209


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.