Orden de Compra. Nº846-486-SE18 "Fletes agosto 2018 sc 27310"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 846-486-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Fletes agosto 2018 sc 27310
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 846-1-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00219 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Atacama N° 390
Comuna Copiapó
Impuesto 1002060
Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Flández Hernández
Razón Social PEDRO ERNESTO FLANDEZ HERNANDEZ
R.U.T. 10.178.215-8
Sucursal Pedro Flández Hernández
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete5274Unidad TRANSPORTE DE CARGA INCLUYE PIONETA JUNJI ATACAMA, JUNIO-JULIO 2018 DE ACUERDO A GUÍAS ADJUNTAS, MOBILIARIO, MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIAL DE ASEO, ETC. TRANSPORTE DE CARGA INCLUYE PIONETA JUNJI ATACAMA, JUNIO-JULIO 2018 DE ACUERDO A GUÍAS ADJUNTAS, MOBILIARIO, MATERIAL DIDÁCTICO, MATERIAL DE ASEO, ETC. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.274.000 $ 5.274.000
Total Neto $ 5.274.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.002.060
TOTAL OC $ 6.276.060


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.