|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
846-558-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-07-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 846-20-LE19 SC 45074 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
846-20-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
FANNY VARO CONTRERAS |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Atacama N° 390 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
96976 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Atacama N° 390 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-08-2019 |
|
|
|
Proveedor |
KARINA ANDREA |
|
Razón Social |
KARINA ANDREA MUÑOZ ESPINOZA
|
|
R.U.T. |
16.725.848-4 |
|
Sucursal |
KARINA ANDREA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 80 | Unidad | Agua
Jugo vaso (1 P/P)
Café
Té
Infusión de hierbas
Brochetas saladas (2 p/p)
Minidulces (3 p/p)
Tapaditos (2 p/p)
Yogurt con cereales
Brochetas de Fruta (2 p/p)
| CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN - SERVICIO DE CÓCTEL, JUNJI ATACAMA. PARA EL DÍA 01 DE AGOSTO 2019.
INAUGURACIÓN JARDÍN INFANTIL FRUTITOS DEL VALLE DE LA COMUNA DE ALTO DEL CARMEN |
$ 6.380,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 510.400
|
$ 510.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 510.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 96.976
|
|
$ 607.376
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.