Orden de Compra. Nº846-655-SE18 "Coffe break 20-11-2018 sc 37618"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 846-655-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Coffe break 20-11-2018 sc 37618
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 846-10-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Atacama N° 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC 37618 2201001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Atacama N° 390
Comuna Copiapó
Impuesto 168150
Dirección de Envío de la Factura Atacama N° 390
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Bania y Don Oscar
Razón Social MAURO RICARDO PLAZA TORRES
R.U.T. 9.267.635-8
Sucursal Bania y Don Oscar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101713
Coctelera o accesorios de cóctel150Unidadfecha 31-10-2018 -JUGO VASO (1/P) -AGUA VASO -CAFÉ -TÉ -INFUSION DE HIERBAS -BROCHETAS SALADAS (2/P) -GALLETAS SURTIDAS (3/P) -MINIDULCES (3/P) -BROCHETAS DE FRUTAS (1/P) -TAPADITOS AVEPIMENTON (2/P) -MINI EMPANADITAS QUESO (2/ fecha 31-10-2018 -JUGO VASO (1/P) -AGUA VASO -CAFÉ -TÉ -INFUSION DE HIERBAS -BROCHETAS SALADAS (2/P) -GALLETAS SURTIDAS (3/P) -MINIDULCES (3/P) -BROCHETAS DE FRUTAS (1/P) -TAPADITOS AVEPIMENTON (2/P) -MINI EMPANADITAS QUES $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.000 $ 885.000
Total Neto $ 885.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 168.150
TOTAL OC $ 1.053.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.