Orden de Compra. Nº846-86-SE14 "Blanca Nieves Febrero"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 846-86-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-03-2014
Nombre de la Orden de Compra Blanca Nieves Febrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 846-4-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - III Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Los Carrera N° 431
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Los Carrera N° 431
Comuna Copiapó
Impuesto 177498
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 431
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Flández Hernández
Razón Social PEDRO ERNESTO FLANDEZ HERNANDEZ
R.U.T. 10.178.215-8
Sucursal Pedro Flández Hernández
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101801
Suministro de electricidad monofásica2Unidad52 3.2 CENTRO DE ENCHUFE TRIPLE EN OFOCOINAS 2 20250 40500 52 3.2 CENTRO DE ENCHUFE TRIPLE EN OFOCOINAS 2 20250 40500 $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
46171503
Juegos de cerraduras2Unidad213 7.9.1.- CERRADURA TIPO SCANAVINI 1080 en comedor 2 81000 162000 213 7.9.1.- CERRADURA TIPO SCANAVINI 1080 en comedor 2 81000 162000 $ 81.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
22101614
Revestimientos de pavimento de hormigón3Unidad238 9.2.- CONSTRUCCION DE RADIER TAPA Y MARCO DE CAMARA 3 44550 133650 238 9.2.- CONSTRUCCION DE RADIER TAPA Y MARCO DE CAMARA 3 44550 133650 $ 44.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.650 $ 133.650
73181908
Servicios de soldadura2Unidad232 8.8.- POMELES en puerta entrada e instalcion de letrero 2 20250 40500 232 8.8.- POMELES en puerta entrada e instalcion de letrero 2 20250 40500 $ 20.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad271 10.5.4.- CAMBIO DE LLAVE DE CUELLO DE CISNE EN FRUTILLAR 1 101250 101250 271 10.5.4.- CAMBIO DE LLAVE DE CUELLO DE CISNE EN FRUTILLAR 1 101250 101250 $ 101.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.250 $ 101.250
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado7Unidad131 5.9.1.- LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CU ½ lavamanos 7 24300 170100 131 5.9.1.- LLAVE DE PASO DE AGUA PARA CU ½ lavamanos 7 24300 170100 $ 24.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.100 $ 170.100
23153501
Sistemas de aplicación de pintura40Metro Cuadrado251 10.1.2.- ESMALTE AL AGUA (2 MANOS MÍNIMO) 40 5130 205200 251 10.1.2.- ESMALTE AL AGUA (2 MANOS MÍNIMO) 40 5130 205200 $ 5.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.200 $ 205.200
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado5Metro Lineal83 4.7.2.- DESTAPE DE RAMAL DESDE WC HASTA CÁMARA MÁS CERCANA 5 16200 81000 83 4.7.2.- DESTAPE DE RAMAL DESDE WC HASTA CÁMARA MÁS CERCANA 5 16200 81000 $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.000 $ 81.000
Total Neto $ 934.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.498
TOTAL OC $ 1.111.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.