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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
846-978-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV DE COFFE 28 NOV CECI SC/45074 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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846-20-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Alexandra Cuellar Pereira |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Atacama N° 390 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
24244 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Atacama N° 390 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KARINA ANDREA |
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Razón Social |
KARINA ANDREA MUÑOZ ESPINOZA
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R.U.T. |
16.725.848-4 |
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Sucursal |
KARINA ANDREA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 20 | Unidad no definida | SERV DE COFFE BREAK N°2 DIA 28 DE NOV 2019 CALIDAD EDUCATIVA
| COCKTAIL N°2:
AGUA
JUGO 1P/P
CAFE
TE
BROCHETAS
TAPADITOS
BROCHETAS DE FRUTA
AGUA
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$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.000
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$ 116.000
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Total Neto
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$ 116.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 11.600
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IVA 19 %
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$ 24.244
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$ 151.844
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.