|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
847-1041-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-10-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRABAJOS MANTENCIÓN JARDIN INFANTIL ALEGRE DESPERTAR |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
847-63-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
55620,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz |
|
Razón Social |
ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROETA
|
|
R.U.T. |
9.261.840-4 |
|
Sucursal |
ALEXIS FRANCISCO NEIRA BERROET - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76101502
| Servicios de limpieza de lavabos | 2 | Unidad no definida | Limpieza ducto de desagüe | |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
40141702
| Grifos | 1 | Unidad no definida | Provisión e instalación de griferia Tina-ducha | |
$ 47.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 47.000
|
$ 47.000
|
30181515
| Estanque del WC | 1 | Unidad no definida | Provisión e instalación asiento w.c. | |
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.000
|
$ 10.000
|
39111501
| Artefactos fluorescentes | 2 | Unidad no definida | Provisión e instalación de equipo fluorescente / Provisión foco con sensor movimiento (2un) | |
$ 25.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.000
|
$ 50.000
|
72101505
| Servicios de cerrajero | 4 | Unidad no definida | Reparación de cerradura / Reparación puertas metalicas de casetas de gas (4un) | |
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
39101701
| Tubos fluorescentes | 7 | Unidad no definida | Provisión e instalación de foco de equipo fluorescente / Cambio de ampolletas (5un) / tubos ( 2 UN) | |
$ 3.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.000
|
$ 21.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 238.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 54.740
|
|
IVA 19 %
|
$ 55.621
|
|
$ 348.361
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.