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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
847-113-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE-RRFF ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA 02, DESDE 847-28-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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847-28-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
19774,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SGC |
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Razón Social |
INVERSIONES SGC SPA
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R.U.T. |
77.609.853-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SGC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121706
| Lápices de madera | 500 | Unidad | LAPIZ GRAFITO | Se cotiza material solicitado con entrega en 3 dias. |
$ 79,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.500
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$ 39.500
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 25 | Unidad | NOTA ADHESIVA | Se cotiza material solicitado con entrega en 3 dias. |
$ 1.595,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 39.875
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$ 39.875
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44121506
| Sobres estándar | 650 | Unidad | SOBRE AMERICANO | Se cotiza material solicitado con entrega en 3 dias. |
$ 38,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.700
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$ 24.700
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Total Neto
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$ 104.075
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.774
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$ 123.849
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.