Orden de Compra. Nº847-113-SE23 "CE-RRFF ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA 02, DESDE 847-28-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 847-113-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CE-RRFF ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA 02, DESDE 847-28-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 847-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - V Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1592 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 19774,25
Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SGC
Razón Social INVERSIONES SGC SPA
R.U.T. 77.609.853-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SGC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera500UnidadLAPIZ GRAFITO Se cotiza material solicitado con entrega en 3 dias. $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo25UnidadNOTA ADHESIVASe cotiza material solicitado con entrega en 3 dias. $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.875 $ 39.875
44121506
Sobres estándar650UnidadSOBRE AMERICANOSe cotiza material solicitado con entrega en 3 dias. $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700
Total Neto $ 104.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.774
TOTAL OC $ 123.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.