Orden de Compra. Nº847-115-SE23 "CE-RRFF ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA 02, DESDE 847-28-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 847-115-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-05-2023
Nombre de la Orden de Compra CE-RRFF ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA 02, DESDE 847-28-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 847-28-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - V Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1596 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 84334,16
Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes48UnidadCORCHETE ESTANDAR 26/6 5000 44717 CORCHETES 26 6 DE 5000 HAND PARA 20 H $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.016 $ 26.016
44121801
Cinta correctora72UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUIDO 25320 CORRECTOR LIQ. T.LAPIZ ARTEL 4 ML. $ 326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.472 $ 23.472
27111807
Reglones24UnidadREGLA METALICA 30 CM 17822 REGLA METALICA 30 CM. HAND $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.376 $ 17.376
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50UnidadRESMA OFICIO11821 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT MPOS $ 4.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.050 $ 205.050
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50UnidadRESMA CARTA11820 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT MPOSI $ 3.439,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.950 $ 171.950
Total Neto $ 443.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.334
TOTAL OC $ 528.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.