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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
847-1169-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Trabajos de mantencion Jardin Infantil Peneca |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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847-63-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
92427,552 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
carla zapata olmos |
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Razón Social |
CARLA ELENA ZAPATA OLMOS
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R.U.T. |
13.431.100-2 |
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Sucursal |
carla zapata olmos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101615
| Lavaplatos de uso comercial | 1 | Unidad | PROVISIÓN E INSTALACIÓN LAVAPLATOS 2 CUBETAS – 2 ESCURRIDORES
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$ 191.770,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 191.770
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$ 191.770
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad | PROVISIÓN E INSTALACIÓN SIFÓN METALICO CROMADO
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$ 45.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.720
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$ 45.720
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30141501
| Burlete | 7 | Unidad | PROVISIÓN E INSTALACIÓN BURLETE DE GOMA
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$ 11.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.010
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$ 80.010
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 4,5 | Metro Cuadrado | REPARACIÓN DE TABIQUERIA
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$ 21.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.155
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$ 97.155
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31231302
| Tubería de cobre | 1 | Metro Lineal | PROVISION E INSTALACION DE CAÑERIA DE COBRE A LA VISTA RED DE AGUA POTABLE
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$ 12.065,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.065
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$ 12.065
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Total Neto
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$ 426.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 59.741
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IVA 19 %
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$ 92.428
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$ 578.889
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.