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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
847-27-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CHEE- AUMENTO CONTRATO S. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN ELEVADORES SC 56989 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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847-33-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
216150,5531 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DUPLEX S.A. |
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Razón Social |
DUPLEX S A
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R.U.T. |
96.933.760-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DUPLEX S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad no definida | “MANTENIMIENTO MENSUAL Y REPARACIÓN DE ELEVADORES DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS DE JUNJI REGIÓN DE VALPARAÍSO”
Para ver detalle del servicio remitirse a la resolución exenta N° 561, en su punto Bases Técnicas | Valor Neto por el servicio de mantención |
$ 1.137.634,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.137.634
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$ 1.137.634
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Total Neto
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$ 1.137.634
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 216.151
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$ 1.353.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.