|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
847-283-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
24-06-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de curso de capacitación “Desarrollo de competencias para el autocuidado”. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
847-15-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
|
|
R.U.T. |
71.551.500-8 |
|
Sucursal |
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111504
| Formación, capacitación y entrenamiento de personal | 1 | Unidad | Se requiere Contratar un curso de capacitación, para 25 (veinticinco) personas, en el tema “Desarrollo de competencias para el autocuidado”, con un mínimo de 30 horas cronológicas (Veinticuatro presenciales y seis en modalidad a distancia). El curso estar | |
$ 1.500.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.500.000
|
$ 1.500.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.500.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 1.500.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.