Orden de Compra. Nº847-299-SE23 "GESDEP - ADQUISICION VESTUARIO INSTITUCIONAL, LICITACION 847-66-LE23, PROGRAMA 01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 847-299-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2023
Nombre de la Orden de Compra GESDEP - ADQUISICION VESTUARIO INSTITUCIONAL, LICITACION 847-66-LE23, PROGRAMA 01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 847-66-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - V Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3510 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR
Comuna Viña del Mar
Impuesto 3279204,68
Dirección de Envío de la Factura Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Razón Social PROMO GIFT SPA
R.U.T. 76.215.975-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario2008UnidadLÍNEA 1: POLERA CUELLO CAMISERO PIQUE VARIOS COLORES MODELO MUJER PROG 1. (VER DETALLE EN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS EN RESOLUCIÓN EXENTA N° 774 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2023)POLERA PIQUE MUJER CON LOGO SEGUN REQUERIMIENTO. $ 6.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.329.120 $ 12.329.120
91111703
Vestuario8UnidadLÍNEA 3: POLERA CUELLO CAMISERO PIQUE DIRECCIÓN REGIONAL MODELO HOMBRE (COLOR AZUL MARINO) PROG 1 (VER DETALLE EN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS EN RESOLUCIÓN EXENTA N° 774 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2023)POLERA PIQUE HOMBRE CON LOGO SEGUN REQUERIMIENTO. $ 6.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.120 $ 49.120
91111703
Vestuario183UnidadLÍNEA 4: CHAQUETA TÉRMICA SINTÉTICA MANGA LARGA MODELO MUJER (COLOR AZUL MARINO) PROG 1 (VER DETALLE EN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS EN RESOLUCIÓN EXENTA N° 774 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2023)PARKA MUJER Y BORDADO SEGUN REQUERIMIENTO. $ 20.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.706.116 $ 3.706.116
91111703
Vestuario58UnidadLÍNEA 5: CHAQUETA TÉRMICA SINTÉTICA MANGA LARGA MODELO HOMBRE (COLOR AZUL MARINO) PROG 1 (VER DETALLE EN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS EN RESOLUCIÓN EXENTA N° 774 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2023)PARKA HOMBRE Y BORDADO SEGUN REQUERIMIENTO $ 20.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.174.616 $ 1.174.616
Total Neto $ 17.258.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.279.205
TOTAL OC $ 20.538.177


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.