Orden de Compra. Nº
847-451-SE15
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Reparaciones menores JIF "Angelito de la Guarda".
"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
847-451-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
Reparaciones menores JIF "Angelito de la Guarda".
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
847-27-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Junji - V Región
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Calle Aldunate N°1656
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T.
70.072.600-2
Dirección de Facturación
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR
Comuna
Valparaíso
Impuesto
199606,4
Dirección de Envío de la Factura
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, ED. ALCAZAR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
carla zapata olmos
Razón Social
CARLA ELENA ZAPATA OLMOS
R.U.T.
13.431.100-2
Sucursal
carla zapata olmos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111501
Artefactos fluorescentes
2
Unidad
Proveer e e instalar equipo fluorescente.
$ 36.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.000
$ 72.000
40141901
Conductos flexibles
1
Unidad
Proveer e instalar flexible gas.
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
40141702
Grifos
1
Unidad
Proveer e instalar llave paso gas.
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
30181504
Lavamanos
1
Unidad
Proveer e instalar lavamanos.
$ 52.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
40141702
Grifos
1
Unidad
Proveer e instalar grifería monomando.
$ 50.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
30181511
Inodoros
3
Unidad
Reinstalar artefactio sanitario.
$ 12.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado
1
Unidad
Limpiar cámara alcantarillado.
$ 57.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.900
$ 57.900
40141716
Sifones en P
2
Unidad
Proveer e instalar sifón PVC.
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
2,5
Metro Cuadrado
Proveer e instalar cerámico piso.
$ 14.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
72102401
Servicios de pintura de exteriores
54
Metro Cuadrado
Proveer y aplicar pintura.
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
30103205
Enrejado de hierro
6
Metro Cuadrado
Proveer e instalar protección metálica.
$ 28.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 168.000
$ 168.000
49121508
Mosquiteros
2
Metro Cuadrado
Proveer e instalar malla mosquitera.
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
30111606
Lechada de cemento
5,2
Metro Cuadrado
Ejecución de radier.
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 119.600
$ 119.600
40142108
Tubería de bronce
6
Metro Lineal
Proveer e instalar cañería de gas.
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
40142108
Tubería de bronce
2
Metro Lineal
Proveer e instalar cañería agua.
$ 11.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
40142115
Tubería de plástico
2
Metro Lineal
Proveer e instalar tubería PVC.
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
Total Neto
$ 938.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 112.560
IVA
19
%
$ 199.606
TOTAL OC
$ 1.250.166
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.