|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
847-71-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
04-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CE-RRFF ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PROGRAMA 02, DESDE 847-9-LP23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
847-9-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
|
|
R.U.T. |
70.072.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
|
Comuna |
Viña del Mar
|
|
Impuesto |
170657,05 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle ALVAREZ 646, TERCER PISO, EDIFICIO ALCAZAR |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
VBC GROUP SPA |
|
Razón Social |
VBC GROUP SPA
|
|
R.U.T. |
77.350.794-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VBC GROUP SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131803
| Desinfectantes domésticos | 422 | Unidad | Cloro concentrado al 5%, 2 lt Unidad. | Cloro Impeke Concentrado Original 5% 2 L |
$ 1.535,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 647.770
|
$ 647.770
|
14111705
| Servilletas de papel | 225 | Unidad | Nombre: Servilleta de coctel
Modelo: 15 x 15 centímetros
Medida: de 500 unidades
| Servilleta Tecnopapel Service Press Lunch 14X14 Cm Paquete De 500 Unidades |
$ 1.113,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 250.425
|
$ 250.425
|
|
|
Total Neto
|
$ 898.195
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 170.657
|
|
$ 1.068.852
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.