Orden de Compra. Nº847716-528-SE16 "SERVICIO DE COFFE, FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es CESFAM LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 847716-528-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-12-2016
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE, FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 847716-3-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CESFAM LIRQUEN
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN
Comuna Penco
Impuesto 7663,84
Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERNARDA CECILIA
Razón Social BERNARDA CECILIA PEREDES VELOSO
R.U.T. 11.074.513-3
Sucursal BERNARDA CECILIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering16Unidad no definidaCoffe Break Coffe Break $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
Total Neto $ 40.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.664
TOTAL OC $ 48.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.