Orden de Compra. Nº847716-627-SE17 "Catering Celebracion 18"
Recuerde que el responsable del pago es CESFAM LIRQUEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 847716-627-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Catering Celebracion 18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 847716-17-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CESFAM LIRQUEN
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Unidad de Compra RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CESFAM LIRQUEN
R.U.T. 61.980.370-1
Dirección de Facturación RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN
Comuna Penco
Impuesto 6785,71428571429
Dirección de Envío de la Factura RUTA 150 CAMINO A TOME S/N, LIRQUEN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BERNARDA CECILIA
Razón Social BERNARDA CECILIA PEREDES VELOSO
R.U.T. 11.074.513-3
Sucursal BERNARDA CECILIA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering85UnidadSERVICIO DE CATERING SEGÚN LO COTIZADOSERVICIO DE CATERING SEGÚN LO COTIZADO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.714
Total Neto $ 35.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.786
TOTAL OC $ 42.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.