Orden de Compra. Nº848-103-SE20 "TD Mantención JI, Oficinas y Central Logístico"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 848-103-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2020
Nombre de la Orden de Compra TD Mantención JI, Oficinas y Central Logístico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 963 oficina 301
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1496 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201
Comuna Talca
Impuesto 5907563,03
Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Víctor Andres
Razón Social VÁCTOR MORALES SÁNCHEZ
R.U.T. 13.576.419-1
Sucursal Víctor Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141807
Servicio de gasfitería y alcantarillado1Unidad no definidaTD Mantención de Jardines Infantiles, Oficinas y Central de Logística y DistribuciónTD Mantención de Jardines Infantiles, Oficinas y Central de Logística y Distribución $ 31.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.092.437 $ 31.092.437
Total Neto $ 31.092.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.907.563
TOTAL OC $ 37.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.