Orden de Compra. Nº848-119-CM26 "CE Compra Material Fungible P01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 848-119-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra CE Compra Material Fungible P01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 541 oficina 201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1168 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201
Comuna Talca
Impuesto 2631064,14
Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Vergio SpA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Vergio SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-16-LR24
PEGAMENTO BARRA ARTEL TRANSP 36GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD REGIÓN VII3030 (4474294) PEGAMENTO BARRA ARTEL TRANSP 36GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD REGIÓN VII(4474294) PEGAMENTO BARRA ARTEL TRANSP 36GR NO TOX LAVABLE PAPEL-CARTULINA-TELA UNIDAD REGIÓN VII ; Región del Maule ; Talca; Ruta 5 Sur km 253 lado oriente $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.600 $ 1.272.600
0
2239-16-LR24
CARTULINA ARTEL CARPETA 14 COLORES 18 PLIEGOS 26,5X37,5 CM UNIDAD REGIÓN VII4545 (4390314) CARTULINA ARTEL CARPETA 14 COLORES 18 PLIEGOS 26,5X37,5 CM UNIDAD REGIÓN VII(4390314) CARTULINA ARTEL CARPETA 14 COLORES 18 PLIEGOS 26,5X37,5 CM UNIDAD REGIÓN VII ; Región del Maule ; Talca; Ruta 5 Sur km 253 lado oriente $ 976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.435.920 $ 4.435.920
0
2239-16-LR24
BLOCK DE DIBUJO ARTEL LICEO N°60 20 HOJAS 21X26,5 CM UNIDAD REGIÓN VII3939 (4383056) BLOCK DE DIBUJO ARTEL LICEO N°60 20 HOJAS 21X26,5 CM UNIDAD REGIÓN VII(4383056) BLOCK DE DIBUJO ARTEL LICEO N°60 20 HOJAS 21X26,5 CM UNIDAD REGIÓN VII ; Región del Maule ; Talca; Ruta 5 Sur km 253 lado oriente $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.914.354 $ 1.914.354
0
2239-16-LR24
TEMPERA ESCOLAR ARTEL SÓLIDA 12 COLS NO TÓX S/AGUA 10G ESTUCHE UD REGIÓN VII2424 (4503877) TEMPERA ESCOLAR ARTEL SÓLIDA 12 COLS NO TÓX S/AGUA 10G ESTUCHE UD REGIÓN VII(4503877) TEMPERA ESCOLAR ARTEL SÓLIDA 12 COLS NO TÓX S/AGUA 10G ESTUCHE UD REGIÓN VII ; Región del Maule ; Talca; Ruta 5 Sur km 253 lado oriente $ 2.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.224.832 $ 6.224.832
Total Neto $ 13.847.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.631.064
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 16.478.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.