Orden de Compra. Nº848-183-SE25 "CE - Material de Enseñanza Fungible P01"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 848-183-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CE - Material de Enseñanza Fungible P01
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 848-18-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 541 oficina 201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1744 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201
Comuna Talca
Impuesto 730742,85
Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Razón Social SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA
R.U.T. 76.299.358-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
Tijeras1229UnidadValor Neto Tijera para diestro, según bases de licitación.tijera diestro 13cm adix $ 238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.502 $ 292.502
44121707
Lápices de colores13UnidadValor Neto Set 12 Lápices acuarelables Madera, según bases de licitación.lapices acuarelables 12 unidades torre $ 1.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.982 $ 20.982
44121707
Lápices de colores256UnidadValor Neto Set 12 Lápices Doble color, según bases de licitación.12 Lápices Doble color, $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.720 $ 414.720
86131502
Pintura648UnidadValor Neto Témperas Sólidas x 12, según bases de licitación.Témperas Sólidas x 12 $ 2.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.930.392 $ 1.930.392
14111537
Papel de etiquetas109UnidadValor Neto Láminas para plastificar, según bases de licitación.Láminas para plastificar x 100 unidades $ 7.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.692 $ 870.692
60121123
Papel hecho a mano159UnidadValor Neto Pañolenci Entretenido, según bases de licitación.Pañolenci Entretenido $ 1.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.728 $ 316.728
Total Neto $ 3.846.016
Descuento $ 1
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 730.743
TOTAL OC $ 4.576.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.