Orden de Compra. Nº848-199-SE22 "RRFF - Mantención y Reparación Ascensores y Montaplatos"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 848-199-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra RRFF - Mantención y Reparación Ascensores y Montaplatos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 848-43-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 541 oficina 201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2689
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201
Comuna Talca
Impuesto 1884033,54
Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ascensores Donner
Razón Social Mantenciones y Reparaciones Ascensores Donner Elev
R.U.T. 76.509.112-8
Sucursal Ascensores Donner
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101506
Servicios de mantenimiento de ascensores1GlobalServicio de Mantención y Reparación de Ascensores y Montaplatos, según bases de licitación.PRECIOS NETOS INDICADOS POR SEPARADO EN ANEXO 8 Y ANEXO 11 GENERAL $ 9.915.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.915.966 $ 9.915.966
Total Neto $ 9.915.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.884.034
TOTAL OC $ 11.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.