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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
848-416-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CE-Material Enseñanza Fungible y No Fungible P01 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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848-50-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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R.U.T. |
70.072.600-2 |
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Dirección de Facturación |
calle 1 norte # 541 oficina 201 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
6443099,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
calle 1 norte # 541 oficina 201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Arlekín |
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Razón Social |
ARLEKÍN SPA
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R.U.T. |
76.469.603-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Arlekín |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121702
| Juegos de bolígrafos y lápices | 301 | Unidad | Lápices con Luz 6 Marcadores, según bases de licitación. | Detalle según Especificaciones técnicas |
$ 15.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.812.990
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$ 4.812.990
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60141101
| Juegos educativos | 194 | Unidad | Set de Bloques y Figuras Luminosas, según bases de licitación. | Detalle según especificaciones técnicas |
$ 149.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.098.060
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$ 29.098.060
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Total Neto
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$ 33.911.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.443.100
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$ 40.354.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.