Orden de Compra. Nº848-73-SE24 "PLAN - Adquisición de Material de Enseñanza Fungible P02"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 848-73-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2024
Nombre de la Orden de Compra PLAN - Adquisición de Material de Enseñanza Fungible P02
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 848-8-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junji - VII Región
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Unidad de Compra calle 1 norte # 541 oficina 201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 720 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
R.U.T. 70.072.600-2
Dirección de Facturación calle 1 norte # 541 oficina 201
Comuna Talca
Impuesto 162822,97
Dirección de Envío de la Factura calle 1 norte # 541 oficina 201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMINORTE S.A.
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores121UnidadMarcador Pizarra desechable, según bases de licitación.PLUMON ISOFIT PIZARRA PTA.REDONDA NEGRO $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.474 $ 23.474
44121618
Tijeras35UnidadTijeras Oficina, según bases de licitación.TIJERA ISOFIT 24 CM 10 OFICINA-HOGAR $ 1.342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.970 $ 46.970
14111525
Papel multiuso151UnidadCarpeta Papeles Entretenido, según bases de licitación. EST.PAPEL ENTRETENIDO 9HJS 18 DISEÑOS 32X24 $ 775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.025 $ 117.025
44121708
Marcadores76UnidadMarcador de pizarra azul, según bases de licitación.PLUMON ISOFIT PIZARRA PTA.REDONDA AZUL $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.744 $ 14.744
14111525
Papel multiuso27PliegoCarton Pliego laminado, según bases de licitación.CARTON PANAL 20MM 55X77CM X 10 UND $ 24.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.750 $ 654.750
Total Neto $ 856.963
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.823
TOTAL OC $ 1.019.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.