Orden de Compra. Nº848109-75-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 848109-11-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 848109-75-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 848109-11-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 848109-11-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ADMINISTRACION
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Unidad de Compra CALLE BERNARDO O"HIGGINS 237
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE PERALILLO
R.U.T. 69.091.500-6
Dirección de Facturación CALLE BERNARDO O"HIGGINS 237
Comuna Peralillo
Impuesto 136800
Dirección de Envío de la Factura CALLE BERNARDO O"HIGGINS 237
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos Matías
Razón Social CARLOS MATÍAS BUSTAMANTE ALARCÓN
R.U.T. 17.196.478-4
Sucursal Carlos Matías
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos900Unidadempanadas de pino al horno, segun lo establecido en documento "especificaciones tecnicas" y oferta adjudicada, Fiesta de la Vendimia Peralillo 2019 La propuesta considera la totalidad de los productos solicitados con un valor total neto de 720000 pesos y un valor unitario neto de 800 pesos $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.800
TOTAL OC $ 856.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.