Orden de Compra. Nº85-11450-SE08 "Mantención y Reparaciones"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 85-11450-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-07-2008
Nombre de la Orden de Compra Mantención y Reparaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 565
Comuna Santiago
Impuesto 13015
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DURO METAL
Razón Social VICTOR ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ
R.U.T. 7.743.404-6
Sucursal DURO METAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1Unidad   $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500
Total Neto $ 68.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.015
TOTAL OC $ 81.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.