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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
85-1586-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 85-158-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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85-158-R109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JUNAEB Unidad de Licitaciones |
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Razón Social |
Junta Nacional de Auxilio Escolar
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Junta Nacional de Auxilio Escolar
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 565 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
34200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LUZ JOAN ORELLANA BARRAZA |
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Razón Social |
LUZ JOAN ORELLANA BARRAZA
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R.U.T. |
13.043.927-6 |
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Sucursal |
LUZ JOAN ORELLANA BARRAZA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121905
| Restauración o reparación de encuadernaciones | 60 | Unidad | servicio de empaste para 60 archivadores de lomo ancho.
el Empaste debe ser de tapa de carton gris Nº 16 forrada en vinilo importado, guarda en papel Nº 9 con refuerzo en el lomo y el lomo dorado. tamaño oficio. | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.200
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$ 214.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.