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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
85-180-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RENOVACIÓN OFICINAS TNE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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85-47-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 565 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
160376165,647059 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INFER LTDA. |
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Razón Social |
INGENIERIA E INVERSIONES FERNANDEZ LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.790-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INFER LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30222701
| Oficinas | 1 | Unidad no definida | RENOVACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE “IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO A NIVEL NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA TARJETA NACIONAL DEL ESTUDIANTE PERIODO 2023-2024” | RENOVACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE “IMPLEMENTACIÓN DE OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO A NIVEL NACIONAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA TARJETA NACIONAL DEL ESTUDIANTE PERIODO 2023-2024” |
$ 844.085.082,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 844.085.082
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$ 844.085.082
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Total Neto
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$ 844.085.082
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 160.376.166
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$ 1.004.461.248
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.