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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
85-184-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE ALCOHOL GEL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
1973720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-03-2020 |
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Proveedor |
ROJASMETAL SPA |
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Razón Social |
ROJAS METAL SPA
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R.U.T. |
76.445.382-4 |
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Sucursal |
ROJASMETAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 1000 | Unidad no definida | LITROS DE ALCOHOL GEL HUMECTANTE | LITROS DE ALCOHOL GEL HUMECTANTE |
$ 8.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.990.000
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$ 8.990.000
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51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 200 | Unidad no definida | | DISPENSADORES DE ALCOHOL GEL DE MURO 500CC |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.398.000
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$ 1.398.000
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Total Neto
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$ 10.388.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.973.720
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$ 12.361.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.