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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
85-213-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RECTIFICACIÓN DE ACUERDO COMPLEMENTARIO 2239-4-LP14 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
216371129,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fyrma Gráfica ltda. |
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Razón Social |
FYRMA GRAFICA LIMITADA
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R.U.T. |
89.046.600-1 |
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Sucursal |
Fyrma Gráfica ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60105428
| Materiales educativos de las repercusiones del fra | 1 | Unidad no definida | RECTIFICACIÓN ACUERDO COMPLEMENTARIO 2239-4-LP14
Servicio de Adquisición, Almacenaje, Maquilado y Distribución de Set útiles escolares para los años 2019 y 2020 | RECTIFICACIÓN ACUERDO COMPLEMENTARIO 2239-4-LP14
Servicio de Adquisición, Almacenaje, Maquilado y Distribución de Set útiles escolares para los años 2019 y 2020 |
$ 1.138.795.420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.138.795.420
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$ 1.138.795.420
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Total Neto
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$ 1.138.795.420
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 216.371.130
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$ 1.355.166.550
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.