Orden de Compra. Nº85-226-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 85-8-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Junta Nacional de Auxilio Escolar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 85-226-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 85-8-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 85-8-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Junta Nacional de Auxilio Escolar
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 565
Comuna Providencia
Impuesto 232343,4
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUIS FRANCISCO BASAURE
Razón Social LUIS FRANCISCO BASAURE ARAYA
R.U.T. 8.153.455-1
Sucursal LUIS FRANCISCO BASAURE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas1Unidad Cambio de cortinas en Oficina, modelo Roller Screen - 550 control solar, de 51 mtsª. $ 1.222.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.860 $ 1.222.860
Total Neto $ 1.222.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 232.343
TOTAL OC $ 1.455.203


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.