Orden de Compra. Nº85-232-SE13 "OFICINAS DE ATENCION DE PUBLICO"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 85-232-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-03-2013
Nombre de la Orden de Compra OFICINAS DE ATENCION DE PUBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 85-6-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 565
Comuna Providencia
Impuesto 133585200
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMach
Razón Social PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA
R.U.T. 77.500.240-9
Sucursal EMach
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121802
Pulseras o tarjetas de identificación o productos 504Unidad no definida   $ 1.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 703.080.000 $ 703.080.000
Total Neto $ 703.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.585.200
TOTAL OC $ 836.665.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.