|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
85-4-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-02-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por la Gran Compra: 31869 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
|
Proveniente de GranCompra
|
31869 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Monjitas 565 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
110770000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 565 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Región Metropolitana |
|
Razón Social |
Servicio Integrales 3pls ltda
|
|
R.U.T. |
76.050.803-9 |
|
Sucursal |
Región Metropolitana |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78102201 2239-14-lp13
| Servicios de entrega postal nacional | 1100000 | | (1035111) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO 48 HORAS 1055197 | (1035111) COURIER NACIONAL - ENCOMIENDA 50 K MAXIMO 48 HORAS; Código: ;Región : RM
|
$ 530,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 583.000.000
|
$ 583.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 583.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 110.770.000
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 693.770.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.