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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
85-424-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES LÍNEA 6 DESDE 85-32-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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85-32-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
299972 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARTIDIX |
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Razón Social |
EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA
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R.U.T. |
77.449.224-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTIDIX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201814
| Equipo de duplicación de datos o soportes electrónicos | 1 | Unidad | Línea N°6: 80 Alzador de notebook - 50 Mochila para Notebook - 20 Docking Station | Línea N°6: 80 Alzador de notebook - 50 Mochila para Notebook - 20 Docking Station |
$ 1.578.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.578.800
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$ 1.578.800
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Total Neto
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$ 1.578.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 299.972
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$ 1.878.772
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.