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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
85-425-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COFFEE JORNADA ZONA CENTRO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Monjitas 565 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
22572 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Las Colinas de Cuncumen |
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Razón Social |
LAS COLINAS DE CUNCUMEN S A
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R.U.T. |
96.626.280-k |
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Sucursal |
Hotel Las Colinas de Cuncumen |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101701 2239-11-LP10
| Gestión de cafetería a pie de obra | 44 | | (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 672482 | (672482) SERVICIO COFFE BREAK OPCIÓN 2 ; Código: ;Región : RM
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$ 2.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.800
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$ 118.800
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Total Neto
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$ 118.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 22.572
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 141.372
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.