Orden de Compra. Nº85-452-SE12 "SERVICIO DE VIGILANCIA ADICIONAL"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 85-452-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-05-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE VIGILANCIA ADICIONAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 85-19-LP11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 565
Comuna Santiago
Impuesto 92150
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Segpro Ltda.
Razón Social FRAUMENI E HIJAS LTDA
R.U.T. 76.901.600-7
Sucursal Segpro Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1UnidadServicio de vigilancia adicional Departamento de Becas Jueves a Viernes, según Factura Nº340 Servicio de vigilancia adicional Departamento de Becas Jueves a Viernes, según Factura Nº340 $ 485.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.000 $ 485.000
Total Neto $ 485.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.150
TOTAL OC $ 577.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.