Orden de Compra. Nº85-486-SE18 "SERVICIO ADICIONAL DE IMPRESION Y COPIADO"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 85-486-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ADICIONAL DE IMPRESION Y COPIADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 85-31-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 278332,33
Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sucursal Mellafe y Salas S.A. QUANTA
Razón Social MELLAFE Y SALAS S A
R.U.T. 92.214.000-6
Sucursal Sucursal Mellafe y Salas S.A. QUANTA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definidaSERVICIO DE IMPRESION, DIGITALIZACION Y FOTOCOPIADO POR COSTO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN FACTURA N°16084SERVICIO DE IMPRESION, DIGITALIZACION Y FOTOCOPIADO POR COSTO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SEGUN FACTURA N°16084 $ 1.464.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.907 $ 1.464.907
Total Neto $ 1.464.907
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 278.332
TOTAL OC $ 1.743.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.