|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
85-5-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPLEMENTA OBRAS DE REPARACIONDE OFICINAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
COMPLEMENTA OBRAS DE REPARACIONDE OFICINAS |
|
Proveniente de Licitación
|
85-307-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
JUNAEB Unidad de Licitaciones |
|
Razón Social |
Junta Nacional de Auxilio Escolar
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Junta Nacional de Auxilio Escolar
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Monjitas 565 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
873622,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 565 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA LUZ MARIA VIAL VARGAS EIRL
|
|
R.U.T. |
76.520.100-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101901
| Diseño o decoración de interiores | 1 | Unidad | Diseño o decoración de interiores | Complementa rediseño de oficinas de atención de publico y de abastecimiento |
$ 4.598.013,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.598.013
|
$ 4.598.013
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.598.013
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 873.622
|
|
$ 5.471.635
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.