Orden de Compra. Nº85-508-SE11 "SERVICIO DE DIGITACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es - - -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 85-508-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-06-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DIGITACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 85-25-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social - - -
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación Monjitas 565
Comuna Santiago
Impuesto 152877,192
Dirección de Envío de la Factura Monjitas 565
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AIRENA
Razón Social REBECA AGUILERA GUTIERREZ
R.U.T. 5.310.234-4
Sucursal AIRENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161503
Servicios de digitación de datos1UnidadServicio de digitación formularios del Programa Salud del Estudiante. Servicio de digitación formularios del Programa Salud del Estudiante. $ 804.617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.617 $ 804.617
Total Neto $ 804.617
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.877
TOTAL OC $ 957.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.