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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
85-682-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MODIFICA CONTRATO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
92003,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
apro ltda. - Casa Matriz |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
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R.U.T. |
86.887.200-4 |
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Sucursal |
apro ltda. - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211903
| Equipo para protección | 54 | Unidad no definida | Casco con protector | Casco con protector |
$ 5.641,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 304.614
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$ 304.614
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31211903
| Equipo para protección | 69 | Unidad no definida | Cubrenuca de Poliéster | Cubrenuca de Poliéster |
$ 670,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.230
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$ 46.230
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39111702
| Lámparas portátiles | 47 | Unidad no definida | Lampara | Lampara |
$ 2.838,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.386
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$ 133.386
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Total Neto
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$ 484.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 92.004
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$ 576.234
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.