Orden de Compra. Nº85-74-SE21 "Orden de compra generada por la Gran Compra 46287"
Recuerde que el responsable del pago es JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 85-74-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de compra generada por la Gran Compra 46287
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JUNAEB Unidad de Licitaciones
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 432 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
R.U.T. 60.908.000-0
Dirección de Facturación MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
Comuna Santiago
Impuesto 17647496,4
Dirección de Envío de la Factura MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151909
Pastas o kits de odontología preventiva1Unidad no definida(1628522) PASTA DE ODONTOLOGIA VOCO PROFLUORID VARNISH BARNIZ DE FLÚOR 100 UNIDOSIS SABOR CHERRY (1628522) PASTA DE ODONTOLOGIA VOCO PROFLUORID VARNISH BARNIZ DE FLÚOR 100 UNIDOSIS SABOR CHERRY $ 92.881.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.881.560 $ 92.881.560
Total Neto $ 92.881.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.647.496
TOTAL OC $ 110.529.056


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.