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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
85-81-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VARIABLES REVALIDACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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85-9-LR17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA
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R.U.T. |
60.908.000-0 |
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Dirección de Facturación |
MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MONJITAS 565 - PISO 6 - SANTIAGO CENTRO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EMACH SANTIAGO |
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Razón Social |
PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CA
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R.U.T. |
77.500.240-9 |
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Sucursal |
EMACH SANTIAGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82131604
| Estudio fotográfico | 1 | Unidad | PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA 85-9-LR17
SERVICIO VARIABLES CORRESPONDIENTE A REVALIDACIONES EN OFICINAS TNE, AÑO 2018, CANTIDAD 127.232
Resolución Exenta N°58, Aprueba Contrato | PROVENIENTE DE LICITACIÓN PÚBLICA 85-9-LR17
SERVICIO VARIABLES CORRESPONDIENTE A REVALIDACIONES EN OFICINAS TNE, AÑO 2018, CANTIDAD 127.232
Resolución Exenta N°58, Aprueba Contrato |
$ 25.446.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.446.400
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$ 25.446.400
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Total Neto
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$ 25.446.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 25.446.400
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.