|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
85-862-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-07-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Página Web de JUNAEB |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
85-116-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
JUNAEB Unidad de Licitaciones |
|
Razón Social |
Junta Nacional de Auxilio Escolar
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
ANTONIO VARAS 153 PROVIDENCIA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Junta Nacional de Auxilio Escolar
|
|
R.U.T. |
60.908.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Monjitas 565 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Monjitas 565 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Signos Multimedia Ltda. |
|
Razón Social |
SERV Y PROD INFO PUBLIC EDUC Y DE CAPA SIGNOS
|
|
R.U.T. |
76.217.430-8 |
|
Sucursal |
Signos Multimedia Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81112105
| Web Hosting | 4 | Unidad no definida | Servicio de Mantención de página WEB de JUNAEB, para el período de 23 de Marzo de 2009 al 23 de Julio de 2009. (cuatro meses) | |
$ 857.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.428.000
|
$ 3.428.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.428.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 3.428.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.